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湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度部门决算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2020-09-23 【字体:

  一、湖北黄冈大别山国家地质公园管理处概况

  (一)主要职责

  (二)单位机构设置

  二、2019年度部门决算公开表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于事业运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

(四)关于国有资产占用情况说明

(五)2019年部门预算绩效说明

五、决算名词性解释

 

 

一、湖北黄冈大别山国家地质公园管理处概况

(一)主要职责

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处(公益一类事业单位):贯彻执行有关地质公园、地质遗迹保护的方针、政策、规章;拟定地质公园宣传、保护、利用、开发、管理办法;编制地质公园发展规划和地质遗迹保护规划;组织申报地质遗迹保护项目,开展地质遗迹保护,发展地质旅游景点,建立地质遗迹数据库;开发利用地质遗迹;开展地质遗迹公园科学研究、科学考察、科学研究、科技对外交流,建立地质科学教育基地;协调地质公园中相关园、馆的关系,指导所辖园区的保护、建设和开发利用工作。 

(二)内设机构:

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处内设机构:办公室、规划管理科、开发利用科、科普宣教科。

 

二、2019年度部门决算公开表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                       金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

514.78

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

418.87

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

36

15.30

 

9

九、卫生健康支出

37

19.81

 

10

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

十一、城乡社区支出

39

436.07

 

12

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

十六、金融支出

44

0.00

 

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

十八、资源自然海洋气象等支出

46

317.86

 

19

十九、住房保障支出

47

18.26

 

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

51

本年收入合计

24

933.65

本年支出合计

52

807.30

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

338.13

年末结转和结余

54

464.48

27

55

总计

28

1271.78

总计

56

1271.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

933.65

933.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.40

16.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

20.34

20.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

418.87

418.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

418.87

418.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

418.87

418.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

456.29

456.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

456.29

456.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

456.29

456.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.75

21.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.75

21.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.75

21.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

807.30

255.88

551.43

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.30

15.30

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

19.81

19.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.81

19.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

19.81

19.81

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

436.07

17.06

419.01

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

436.07

17.06

419.01

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

436.07

17.06

419.01

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

317.86

185.44

132.42

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

317.86

185.44

132.42

0.00

0.00

0.00

2200114

地质矿产资源利用与保护

93.18

0.00

93.18

0.00

0.00

0.00

2200150

事业运行

224.68

185.44

39.24

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

18.26

18.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                          金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

514.78

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

418.87

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

15.3

15.3

0.00

9

九、卫生健康支出

38

19.81

19.81

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

436.07

0.00

436.07

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

317.86

317.86

0.00

19

十九、住房保障支出

48

18.26

18.26

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

933.65

本年支出合计

53

807.3

371.24

436.07

年初财政拨款结转和结余

25

338.13

年末财政拨款结转和结余

54

464.48

420.54

43.94

  一般公共预算财政拨款

26

277.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

61.13

56

总计

29

1271.78

总计

58

1271.78

791.78

480.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                           金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

371.24

238.82

132.42

208

社会保障和就业支出

15.30

15.30

0.00

20805

行政事业单位离退休

15.30

15.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.30

15.30

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

19.81

19.81

0.00

21011

行政事业单位医疗

19.81

19.81

0.00

2101102

  事业单位医疗

19.81

19.81

0.00

220

国土海洋气象等支出

317.86

185.44

132.42

22001

国土资源事务

317.86

185.44

132.42

2200114

  地质矿产资源利用与保护

93.18

0.00

0.00

2200150

  事业运行

224.68

185.44

0.00

221

住房保障支出

18.26

18.26

0.00

22102

住房改革支出

18.26

18.26

0.00

2210201

  住房公积金

18.26

18.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出支出决算表

                         公开06表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                                       金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

200.81

302

商品和服务支出

38.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

49.65

30201

办公费

0.72

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

6.83

30202

印刷费

2.81

30702

国外债务付息

0.00

30103

 奖金

61.70

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

5.27

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

23.69

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.30

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.03

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.23

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

12.58

30211

差旅费

4.20

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

18.26

30212

因公出国(境)费用

6.86

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.90

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.31

30214

租赁费

2.26

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.73

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

0.10

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.09

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.60

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.18

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.06

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

6.22

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.25

 

人员经费合计

200.81

公用经费合计

38.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                        金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

103.00

35.00

0.00

0.00

28.00

40.00

15.30

10.12

5.08

0.00

5.08

0.10

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湖北黄冈大别山国家地质公园管理处                                          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61.13

418.87

436.07

17.06

419.01

43.94

212

城乡社区支出

61.13

418.87

436.07

17.06

419.01

43.94

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

61.13

418.87

436.07

17.06

419.01

43.94

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

61.13

418.87

436.07

17.06

419.01

43.94

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度收入总计1271.78万元(上年结余338.13万元,本年收入933.65万元),支出总计1271.78万元(结余下年464.48万元,本年支出807.3万元)。与上年度决算数2409.95万元相比,本年收入支出总计均减少1138.17万元,同比下降47.23%,主要原因:不包含湖北黄冈大别山地质博物馆决算数,今年实行分开核算。

(二)收入决算情况说明

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度收入合计933.65万元,比上年决算数2299.33万元减少1365.68万元,同比下降59.39%,其中:财政拨款收入933.65万元,占比100%,主要原因:不包含湖北黄冈大别山地质博物馆决算数,今年实行分开核算。

(三)支出决算情况说明

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度支出合计807.3万元,比上年度决算1115.7万元减少308.4万元,同比下降27.64%,其中:基本支出255.88万元,占31.7%;项目支出551.43万元,占68.3%。主要原因:不包含湖北黄冈大别山地质博物馆决算数,今年实行分开核算。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度财政拨款收入决算总计1271.78万元(上年结余338.13万元,本年收入933.65  万元),支出决算总计1271.78万元(结转下年464.48万元,本年支出807.3万元),与上年度2399.77万元相比减少1127.99万元,同比下降47.00%。主要原因:不包含湖北黄冈大别山地质博物馆决算数,今年实行分开核算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出371.24万元,比上年度决算数673.95万元减少302.71万元,同比下降44.92%,其中基本支出238.82万元,占比64.33%,同比上升2.54%,项目支出132.42万元,占比35.67%,同比下降69.98%,主要原因:不包含湖北黄冈大别山地质博物馆的决算数,今年实行分开核算。主要用于以下方面:一般公共服务支出317.86万元,占比85.62%;社会保障和就业支出15.3万元,占比4.12%;卫生健康支出19.81万元,占比5.34%;住房公积金支出18.26万元,占比4.92%。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.81万元,其中:人员经费200.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费38.00万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北黄冈大别山国家地质公园管理处2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计418.87万元,比上年1347.58万元减少928.71万元,同比减少68.92%,年末结余43.94万元;支出436.07万元,比上年441.75万元减少5.68万元,同比减少1.29%,主要原因:收入方面创建世界地质公园创建项目支出减少。

 

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  2019年度“三公”经费支出总额15.3万元,比年初预算103万元减少87.7万元,下降85.15%,较2018年15.18万元增加0.12万元,同比增加0.79%。

  1.因公出国(境)费用10.12万元,比年初预算减少24.88万元,下降71.09%,较上年减少0.77万元,同比减少7.1%。主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格规范因公出国(境)费用结算事宜。2019年因公出国(境)团组数2个,共计3人次。

  2.公务用车购置及运行费5.08万元,比年初预算减少22.92万元,下降81.86%,较上年增加1.54万元,同比增加43.5%,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费5.08万元,同比增加43.5%,主要原因为2019年公务用车维修费增加。2019年小车保有量1台

  3.公务接待费0.10万元(其中国内接待费0.10万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少39.90万元,下降99.75%,较上年下降0.65万元,同比下降86.67%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2019年国内公务接待2批次,共计12人次。

  (二)关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出38.00万元(其中办公费0.72万元,印刷费2.81万元,邮电费0.03万元,差旅费4.20万元,出国出境费6.86万元,维修(护)费0.90万元;租赁费2.26万元;培训费0.73万元,公务接待费0.10万元,劳务费3.09万元;工会经费4.18万元,公务用车运行维护费4.06万元,委托业务费0.6万元,其他交通费用6.22万元,其他商品服务支出1.25万元,较上年25.47万元增加12.53万元,同比增长49.20%。主要原因:租赁费、劳务费和其他交通费增加

(三)关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额552.2万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出244.44万元、政府采购服务支出(委托业务等)306.98万元。

(四)关于国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本单位实际有车辆1台,资产报表中车辆1台,其中:应急保障用车1台。

(五)2019年部门预算绩效说明

我单位对2019年度预算经费的使用开展绩效自评,完成各项绩效指标,整体绩效自评优秀,黄冈大别山世界地质公园科普宣传项目自评95分,湖北黄冈大别山国家地质公园地质环境监测保护站项目自评96分。

五、决算名词性解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(四)行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

()住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

()住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

()项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十一)“三公”经费:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(十二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

(十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

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