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2019年度黄冈市国土资源执法监察支队部门决算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2020-09-21 【字体:

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一、黄冈市国土资源执法监察支队概况

 (一)主要职责

 (二)单位机构设置

二、2019年度部门决算公开表

 (一)收入支出决算总表

 (二)收入决算表

 (三)支出决算表

 (四)财政拨款收入支出决算总表

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 (二)收入决算情况说明

 (三)支出决算情况说明

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

 (一)关于“三公”经费支出说明

 (二)关于事业运行经费支出说明

 (三)关于国有资产占用情况说明

五、名词解释

 

一、部门概况

黄冈市国土资源执法监察支队是黄冈市自然资源和规划局的二级单位,于1996年7月成立,2006年9月黄政办发[2006]108号文件黄冈市国土资源监察支队更名为黄冈市国土资源执法监察支队,是副县级事业机构,属参公管理事业单位,内设机构:办公室、一大队、二大队、三大队,黄编办事改文[2016]51号调整黄冈市国土资源执法监察支队为公益一类事业单位(事业编制19名),现在职人员17人,已纳入全额预算管理单位。

主要工作职责是:负责市级土地、矿产审批权限以上违法行为的调查和全市土地利用、开发及土地市场、矿产开采等情况的监督检查;协助上级主管部门查处黄州区、黄冈高新技术产业开发区、龙感湖管理区的土地矿产案件和省国土资源厅交办的案件及县(市)有重大影响的土地及矿产相关案件;负责县(市)国土资源执法监察机构的业务指导。承担市局交办的其它事项。

二、2019年度部门决算公开表

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

黄冈市国土资源执法监察支队2019年度收入总计540万元(上年结余57万元,本年收入483.01万元),支出总计487万元,结余下年53万元。与上年度相比,本年收入总计增加125万元,同比增长30%,支出增加72万元,同比增长17%,主要原因:配合2018年度省级执法快速反应系统建设项目,2019年购置无人机等执法设备,升级拨付项目经费有所增加。

(二)收入决算情况说明

黄冈市国土资源执法监察支队2019年度收入合计483.01万元,比上年决算数319万元增加164万元,同比增加51%,主要原因:2019年度省级项目经费拨入。

(三)支出决算情况说明

黄冈市国土资源执法监察支队2019年度支出合计487万元,比上年度决算数358万元增加129万元,同比增长36%,其中:基本支出396万元,项目支出91万元。主要原因:是职工工资、社会保障缴费、住房公积金及省级项目支出等增加。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

黄冈市国土资源执法监察支队2019年度财政拨款收入540万元,与上年度415万元相比增加125万元,同比增加30%,支出决算总计487万元,比上年度增加72万元,同比增长17%。主要原因:延伸2018年度省级项目2019年追加购置无人机等执法设备资金的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

黄冈市国土资源执法监察支队2019年度一般公共预算财政拨款支出453万元,比上年度决算数259万元增加194万元,同比增长75%,其中基本支出398万元,项目支出55万元,主要原因:是职工工资、社会保障缴费、住房公积金及省级项目支出等增加。主要用于以下方面:一般公共服务支出268万元,社会保障和就业支出41万元,医疗卫生与计划生育支出32万元,住房公积金支出57万元,项目支出55万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄冈市国土资源执法监察支队201,9年度一般公共预算财政拨款基本支出 396万元,其中:人员经费311万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费85万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄冈市国土资源执法监察支队2019年度政府性基金预算财政拨款收入42万元,上年结转12万元,年末结转6万元,比上年95.3万元减少53.3万元,同比减少56%。主要原因:省级项目支出较上年减少

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2019年度“三公”经费支出总额3.94万元,较20183.93万元增加0.01万元。

1.因公出国(境)费用:无。

2.公务用车购置及运行费3.16万元,较上年3.55万元减少0.39万元,同比减少11%主要原因: 落实中央八项规定及其实施细则以来,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务车运行支出,项目支出有所减少2019年保有车辆1台。

3.公务接待费0.78万元(其中国内接待费0.38万元,国(境)外接待费0元),较上年0.38万元增加0.4万元,同比增加105%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜,因卫片项目由原年度卫片改为季度卫片,各县市汇报工作开支工作餐费用有所增加。

(二)关于事业运行经费支出说明

本单位2019年度事业运行经费支出31万元其中办公费1.1万元,邮电费3.29,物业管理费3.6万元,维护费0.09万元,培训费0.71万元,公务接待费0.11万元,工会经费6.36万元,公务用车运行维护费0.38万元,其他交通费用14.77万元,其他商品服务支出0.34万元

(三)关于国有资产占用情况说明

截止201912月31日,本单位实际有车辆1台,为提高执法效能,配合土地卫片执法,2019年省级拨款购置无人机巡查设备。

 

五、名词解释:

 

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 ()一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

 ()社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

 ()行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 ()行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

 ()住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 ()住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括か公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

 ()项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

 (十一)“三公”经费:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

 (十二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

(十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 (十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (十五)事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

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