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黄冈市国土资源局高新技术产业开发区分局2019年度部门决算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2020-09-19 【字体:

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一、黄冈市国土资源局高新技术产业开发区分局概况

   1.主要职责

  2.单位机构设置

二、2019年度部门决算公开表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.财政拨款三公经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

  1.收入支出决算总体情况说明

  2.收入决算情况说明

  3.支出决算情况说明

  4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

  5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于三公经费及其他重要事项说明

  1.关于三公经费支出说明

  2.关于事业运行经费支出说明

  3.关于政府采购支出说明

   4.关于国有资产占用情况说明

    5.关于2019年度预算绩效情况的说明

名词解释

 

 




一、黄冈市国土资源局高新技术产业开发区分局概况

本单位是正科级公益一类事业单位,主要职责是:参与黄州区范围内土地利用总体规划的编制及国土资源综合统计工作;在黄冈高新技术产业开发区行政区域内,负责单位、个人用地的报批、地籍管理的前期工作,承办土地使用权出让、转让、出租、抵押的有关工作;负责国土资源违法案件和土地权属争议的调查以及耕地的保护;管理矿产资源,承担市局授权委托或交办的其他事项。

内设机构:办公室、政工科、财务科、利用科、地籍科、监察科。

二、2019年度部门决算公开表



 

三、2019年部门算说明

1.收入支出决算总体情况说明:2019年决算收入合计390.25万上年结余117.95万元,本年收入272.3万元支出合计390.25万元(本年支出272.3万元,结转下年117.95万元)。收入支出合计较上年419.3万元减少29.05万元,下降6.92%。

2.收入决算情况说明: 2019年决算收入合计390.25万元上年结余117.95万元,本年收入272.3万元,其中:财政拨款收入272.3万元。

3.支出决算情况说明:2019年度支出合计390.25万元(本年支出272.3万元,结转下年117.95万元),其中基本支出272.3万元,占比100%。

    4.财政拨款收入支出决算总体情况说明:2019年决算财政拨款收入合计390.25万上年结余117.95万元,本年收入272.3万元支出合计390.25万元(本年支出272.3万元,结转下年117.95万元)。收入支出合计较上年419.3万元减少29.05万元,下降6.92万元。

    5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款支出272.3万元,其中基本支出272.3万元,占比100%,项目支出0万元,支出主要用于以下方面:事业运行219.05万元,占比80.44%;社会保障和就业支出16.91万元,占比6.21%;医疗卫生与计划生育支出26.42万元,占比9.7%,住房公积金支出9.91万元,占比3.65%。  

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出272.3万元,主要包括基本工资51.36万元、津贴补贴33.14万元、奖金87.65万元、基本养老保险缴费16.91万元伙食费4.19万元、基本医疗保险缴费8.11万元、其他社会保障费20.02万元、住房公积金22.41万元、其他工资福利支出1.53万元、对家庭及个人支出0.3万元;公用经费26.68万元,主要包括办公费0.66万元印刷0.04万元、手续费0.06万元、水费0.47万元、电费2.04万元、邮电费2.34万元、差旅费0.16万元维护费0.89万元、公务接待费0.16万元、劳务费3.86万元、委托业务费0.2万元、工会经费4.13万元、其他交通费用10.35万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置费0.97万元。

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

四、关于三公经费及其他重要事项说明

  (一)关于三公经费支出说明

     2019年度三公经费支出总额0.16万元,比年初预算8.8万元下降下降98.18%

   1.因公出国(境)费用:无。

   2.公务用车购置及运行费0万元,无公务用车。

  3.公务接待费0.16万元其中国内接待费0.16万元,国(境)外接待费0元,较上年增加0.16万元。

  (二)关于事业运行经费支出说明

   本单位2019年度事业运行经费支出26.68万元,主要包括办公费0.66万元印刷0.04万元、手续费0.06万元、水费0.47万元、电费2.04万元、邮电费2.34万元、差旅费0.16万元维护费0.89万元、公务接待费0.16万元、劳务费3.86万元、委托业务费0.2万元、工会经费4.13万元、其他交通费用10.35万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置费0.97万元。

  (三)关于政府采购支出说明

       本单位2019年度政府采购支出总额0万元

  (四)关于国有资产占用情况说明

  本单位无车辆,固定资产97.61万元,使用率96%。

  (关于2019年度预算绩效情况的说明

   本单位2019年无项目支出,年终按照年初预算要求对整体绩效进行了评价,自评分值96分。

五、决算名词性解释:

1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

  4.行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

  7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  8.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括か公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

  10.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

  11.三公经费:按照有关规定三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

  12.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

 

 

 

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