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湖北黄冈大别山地质博物馆2019年度部门决算公开

信息来源:黄冈市自然资源和规划局 发布时间:2020-09-18 【字体:

   

一、湖北黄冈大别山地质博物馆概况

     1.主要职责

     2.单位机构设置

二、2019年度部门决算公开表

     1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.财政拨款三公经费支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

    1.收入支出决算总体情况说明

    2.收入决算情况说明

    3.支出决算情况说明

    4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

    5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于三公经费及其他重要事项说明

    1.关于三公经费支出说明

    2.关于事业运行经费支出说明

    3.关于政府采购支出说明

    4.关于国有资产占用情况说明

    5.关于2019年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、湖北黄冈大别山地质博物馆概况

    1.主要职责

      湖北黄冈大别山地质博物馆是公益一类事业单位,主要职责:负责大别山地质文物征集 、鉴定、则整理、保护、修复和展览,开展地质公园的科普知识宣传和学术活动。

    2.湖北黄冈大别山地质博物馆内设机构:无。

二、2019年度部门决算公开表

三、2019年度部门决算情况说明

     1.收入支出决算总体情况说明:2019年度收入总计1289.4万元(上年结余956.12万元,本年收入333.28元),支出总计1289.4万元(结余下年1014.22万元,本年支出275.18万元)。

     2.收入决算情况说明:2019年度收入合计333.28万元,其中:财政拨款收入330.26万元,其他收入3.02万元。

    3.支出决算情况说明:2019年度支出合计275.18万元,其中:基本支出216万元,占78.49%;项目支出59.18万元,占比21.51%

    4.财政拨款收入支出决算总体情况说明:2019年度财政拨款收入支出决算总计1286.38万元(上年结余956.12万元,本年收入330.26万元),支出总计1286.38万元(结余下年1011.2万元,本年支出275.18万元)。

    5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:2019年度一般公共预算财政拨款支出216万元,其中基本支出216万元,占比100%,项目支出0万元,支出主要用于以下方面:事业运行177.27万元,占比82.06%;社会保障和就业支出25.85万元,占比11.96%;医疗卫生与计划生育支出5.51万元,占比2.55%,住房公积金支出7.37万元,占比3.43%。  

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2019年度一般公共预算财政拨款基本支出216万元,其中:人员经费92.18元,主要包括基本工资15.14万元、津贴补贴1.94万元、奖金26.57万元、绩效工资9.72万元、基本养老保险缴费23.7万元、职业年金缴费2.22万元、基本医疗保险缴费2.35万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金7.37万元;公用经费123.82万元,主要包括办公费4.32万元、手续费0.02万元、电费21.6万元、邮电费0.09万元、差旅费2.16万元、维护费5.11万元、租赁费9万元、劳务费75.84万元、福利费0.05万元、工会经费1.22万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置费3.23万元。

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:2019年度政府基金预算收入总计903.45万元(上年结余844.7万元,本年收入58.75万);总支出59.18万元其中,基本支出0元,项目支出59.18万元;结转下年844.27万元。

四、关于三公经费及其他重要事项说明

   (一)关于三公经费支出说明:2019年度三公经费支出总额0万元。

1.因公出国(境)费用:无。

2.公务用车购置及运行费0万元,无公务用车。

3.公务接待费0万元(其中国内接待费0万元,国(境)外接待费0元)。

  (二)关于事业运行经费支出说明:本单位2019年度事业运行经费支出123.82万元,主要包括办公费4.32万元、手续费0.02万元、电费21.6万元、邮电费0.09万元、差旅费2.16万元、维护费5.11万元、租赁费9万元、劳务费75.84万元、福利费0.05万元、工会经费1.22万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置费3.23万元。

  (三)关于政府采购支出说明:本单位2019年度政府采购支出总额109.24万元,其中:政府采购办公设备3.23万元、政府采购服务支出106.01万元。  

  (四)关于国有资产占用情况说明:本单位无车辆,固定资产898.48万元,主要为化石标本和植物标本、矿物晶体。

  (五)关于2019年度预算绩效情况的说明:本单位年终按照年初预算要求对整体预算绩效和重要项目进行了评价,自评分98分。

五、决算名词性解释:

    1.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    3.社会保障和就业支出:反映政府在社会保与就业方面的支出,有关事项包括人力资源和社会保管理事务、民政管理事务、补充全国社会保证金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基全的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等

    4.行改事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    5.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

    6.行政事业单位医疗:反映行改事业单位医疗方面的支出。

    7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    8.住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出.主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

    10.项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

    11.三公经费:按照有关规定三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

    12.因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

    13.公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    14.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印费咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,具体支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

 

 

 

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