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黄冈市城乡规划局2018年度部门决算公开

信息来源: 发布时间:2019-10-08 【字体:

 

目  录

一、部门概况                              

(一)人员情况

(二)主要职责

(三)单位机构设置

(四)决算单位的构成

二、2018年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

(二)关于机关运行经费支出说明

(三)关于政府采购支出说明

(四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、部门概况

(一)人员情况

黄冈市城乡规划局为行政单位,编制人数为21人,其中行政编制19人,工勤编2人。2018年在职职工15人,退休11人,其中正县级干部2人,副县级3人,正科级8人,副科级2人。公务车编制数3辆,实有车辆1辆。 

(二)主要职责

(1)贯彻执行《城乡规划法》、《测绘管理法》和国家、省关于城乡规划、测绘行业的法规、方针和政策,拟订本市规划、测绘管理方面的规范性文件,并组织实施和监督检查。

(2)负责组织编制、修订本市城镇体系规划、市区总体规划、详细规划和城市设计;协调各项专业规划修编工作;负责黄冈市域内县政府所在地镇的总体规划和黄冈市区内乡镇总体规划的评审工作;协助省有关方面组织县级市总体规划的评审。

(3)负责黄冈市区规划管理,依法进行建设工程项目选址的审批、建设用地和建设工程规划的许可,办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

(4)负责黄冈市区城市雕塑、景观规划设计和建筑立面装饰装潢设计的审查和报批管理。

(5)参与全市(包括黄冈市域内县、乡、村镇)大、中型项目扩初设计和可行性研究,负责市区城市建设和重点项目建设的方案初审,并参与市直有关建设工程项目的竣工验收。

(6)负责全市测绘管理工作,组织编制测绘发展规划,管理测绘成果和测量标志,监管地图的编制及出版。

(7)负责全市城市规划设计、规划勘测行业管理工作,负责研究、推广和应用各类新技术。

(8)负责建立黄冈市城区地理信息系统;负责规划信息化建设和规划政务信息公开;负责指导全市各县市的地理信息系统建设。

(9)负责市区规划、测绘法制宣传工作。

(10)承办上级交办的其他事项。

(二)单位机构设置

根据上述职责,市城乡规划局设办公室、用地规划管理科、工程规划管理科、综合业务科、政工科、政策法规科6个职能科室。

(四)决算单位的构成

2018年决算构成单位为:黄冈市城乡规划局、黄冈市城乡规划局黄州分局、黄冈市城乡规划局高新技术产业园分局。

二、2018年度部门决算公开表

附件:黄冈市城乡规划局2018年决算公开表(本级)  

黄冈市城乡规划局2018年决算公开表 (汇总)                                  

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度我局收入总计623.92万元,支出总计623.92

万元。与上年度相比,收入支出总计均减少1010.92万元,同比下降61.8%,主要原因:规划编制项目经费减少。

(二)收入决算情况说明

2018年度我局本级收入合计556.62万元( 其中:财政拨款收入556.62万元),比上年决算数减少966.98万元,同比减少63.5%,主要原因:规划编制项目经费减少。

(三)支出决算情况说明

2018年度我局本级支出合计618.9万元(其中:财政拨款支出618.9万元),比上年度决算数减少948.64万元,同比下降60.5%,主要原因:严格执行中央八项规定,坚持勤俭节约,大力优化部门支出,严控经费预算,压缩一般行政性开支;二是规划编制经费减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出618.9万元,其中:人员经费401.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费217.68万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2018年度“三公”经费支出总额6.98万元,比年初预算减少6.82万元,下降49.4%,较2017年减少32.22万元,同比下降82.20%。

1.因公出国(境)费用0万元,比年初预算减少7.3万元,

2.公务用车购置及运行费3.69万元,比年初预算减少9.86万元,下降71.4%,较上年减少13.42万元,同比下降78.3%;公务用车购置0万元;主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支;2018年保有车辆1台。

3.公务接待费3.29万元(其中国内接待费3.29万元,国(境)外接待费0元),比年初预算减少13.41万元,下降80.3%,较上年减少12.97万元,同比下降79.8%,主要原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜;2018年国内公务接待90批次,共计329人次。  

(二)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出217.68万元(其中办公费15.61万元,印刷费16.12万元,咨询费1万元,手续费0.0042万元,水费1.09万元,电费18.48万元,邮电费2.51万元,物业管理费11.7万元,差旅费7.81万元,维修(护)费8.44万元,会议费0.94万元,公务接待费3.29万元,工会经费20.9万元,公务用车运行维护费3.69万元,劳务费4.55万元,委托加工费3.87万元,其他交通费用18.13万元,其他商品服务支出28.28万元,办公设备购置及信息网络及软件购置更新51.27万元,较上年减少63.62万元,同比下降29.1%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,严控经费预算,压缩一般行政性开支。

(三)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额45.28万元,其中:政府采购货物支出36.32万元、占政府采购总额的80.2%,政府采购服务支出8.96万元。占政府采购合同总额的19.8%。

(四)关于国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位共有办公用房及业务用房一栋,价值为620.61万元 ;应急车1辆,价值19.71万元;单位价值50万元以上通用设备1(套),价值168万元;50万元以下的办公设备411套价值为391.98万元。

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

2018年度我局没有安排项目支出,决算中无绩效评价结果。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

(四)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十一)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(十二)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十三)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

(十六)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(十七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 

 

附件:1.黄冈市城乡规划局2018年决算公开表(本级)  黄冈市城乡规划局(本级)(0112510590).XLS

2.黄冈市城乡规划局2018年决算公开表 (汇总)黄冈市城乡规划局(汇总)(0112510597).XLS

 

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